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明源报销操作手册
作者: 荣文平 于 2022年03月02日 发布在分类 / 帮助中心 / 明源费用系统 下,并于 2022年03月02日 编辑

报销流程指引
1、登录OA-明源系统-费用预算管理-费用执行-报销及领款申请:新增
2、主题:报销费用主题  编号:自动生成  报销类型:物业总部其他类行政管理费用(集团物业)(常用)

3、付款单位:重庆启骋信息科技有限公司

报销分类:内部员工

收款单位:自己名字  开户行&卡号: 自动带出;

报销金额:自动带出

费用摘要:根据报销类型(如差旅费等)

4、报销人自行在企业微信上上传发票信息。(企业微信-工作台-票据采集)

在票据列表处:选择票据。 相关文档处:上传相关文件、例如滴滴行程单、酒店水单等。

(注:打车等纸质发票在票据采集时选择其他发票,拍下纸质发票并标明用车时间以及起点终点)

5、科目分摊:迪马股份-东原集团-专业公司-物业公司-物业管理中心--物业中心-信息管理中心
6、科目:根据实际科目选择(差旅、业务招待费等)
7、酒店住宿开专用发票,需要上传发票联,水单,微信支付宝等   付款的截图、POS单。

8、发起并走完流程以后,到票据提交岗时,需要打印流程审批单。

把发票贴到票据粘贴单上(注:贴票时贴发票联,抵扣联不贴到粘贴单上,需与其他资料一并提交给财务)

三份资料一起提交签字。(出差报销需要打印出差申请审批流程+报销申请审批流程)


明源报销操作.jpg




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2022-03-02 09:54:52[当前版本] 荣文平 创建版本

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